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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1213002-106-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1213002-8-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1213002-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
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R.U.T. |
70.880.300-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro 02548 |
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Comuna |
Pirque
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Impuesto |
3223733,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-04-2024 |
| DETALLE DE DESPACHO | DIRECCIÓN: POSTA LA PUNTILLA, RAMON SUBERCASEUX ALTURA 4800, PIRQUE
(BODEGA COMUNAL) |
| DETALLE DE FACTURACIÓN | se solicita enviar la factura al
siguiente correo: estefani.cabeza@corpirque.cl |
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Proveedor |
MedicalTek CHILE S.A. |
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Razón Social |
MEDICALTEK CHILE S A
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R.U.T. |
96.696.000-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MedicalTek CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151910
| Dispositivos de limpieza dental o accesorios | 1 | Unidad | distintos tipos de insumos dentales para abastecer a los distintos centros de la comuna de Pirque. | INSUMOS DENTALES SEGUN ANEXO |
$ 16.967.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.967.020
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$ 16.967.020
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Total Neto
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$ 16.967.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.223.734
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$ 20.190.754
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.