Orden de Compra. Nº1213002-176-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213002-114-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213002-176-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213002-114-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
R.U.T. 70.880.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
R.U.T. 70.880.300-6
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 02548
Comuna Pirque
Impuesto 74985,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PARA ENTREGAcoordinar entrega con Elizabeth Jaquez al correo elizabeth.jaquez@corpirque.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA INVENPRO SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA INVENPRO SPA
R.U.T. 77.889.645-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA INVENPRO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20UnidadPizarras acrílicas blancas chicas (30x40 cm)  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
60141102
Juegos de mesa10UnidadMemorice XL  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
49161604
Pelotas de tenis15TarroTarros de Pelotas de tenis (tarro de 3 Uds.)  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaResma hojas blancas tamaño Carta (500 hojas)  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
42251608
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia3RolloRollo banda elástica 15 cm por 45 mts (amarilla, verde, roja)  $ 41.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.700 $ 125.700
14121802
Papeles de polietileno4SobreLáminas termo laminadora tamaño A4 de 100 Uds.  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960
Total Neto $ 394.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.985
TOTAL OC $ 469.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.