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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1213002-247-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213002-156-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
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R.U.T. |
70.880.300-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro 02548 |
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Comuna |
Pirque
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Impuesto |
36670 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PARA ENTREGA | PARA COORDINAR LA ENTREGA DEBE CONTACTAR A MARIA MENA AL CORREO MARIA.MENA@CORPIRQUE.CL |
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Proveedor |
artika spa |
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Razón Social |
artika spa
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R.U.T. |
76.398.896-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
artika spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192106
| Sillas de visitantes de la facilidad médica | 10 | Unidad | SE REQUIERE ADQUIRIR 10 SILLAS DE MATERIAL ECO CUERO NEGRO LAVABLE PARA TOMA DE MUESTRA Y PROCEDIMIENTO. ( SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES) | |
$ 19.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.000
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$ 193.000
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Total Neto
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$ 193.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.670
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$ 229.670
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.