Orden de Compra. Nº1213002-298-SE25 "PRODUCTOS FARMAC:AGUJA MARIP 21G-BEN. PENIC 1.0UI "
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213002-298-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS FARMAC:AGUJA MARIP 21G-BEN. PENIC 1.0UI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1213002-24-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
R.U.T. 70.880.300-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Concha y Toro 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
R.U.T. 70.880.300-6
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 02548
Comuna Pirque
Impuesto 5006,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2025
TítuloDescripción
FACTURAENVIAR FACTURA A CRSITINA TORRES D
cristina.torres@corpirque.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma SpA
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
R.U.T. 76.830.090-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Caribean Pharma SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa200UnidadAGUJA MARIPOSA N °21 G X 18-20MM DE LARGOREU0172 MARIPOSA SCALP VEIN 21G X 3/4 CAJA X 100 UND. SCALP VEIN N/A REUTTER VENC. 31 12-2026, PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge50Frasco AmpollaBENCILPENICILINA SÓDICA POLVO P/SOL INYECTABLE 1.000.000 UI AMPBIO0006 BENCILPENICILINA 1000000UI X 50 F.A., Bencilpenicilina 1 Millones de UI, B2235/22, BIOSANO, 30 03-2027 $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.350 $ 15.350
Total Neto $ 26.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.006
TOTAL OC $ 31.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.