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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1213444-14-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 1213444-34-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1213444-34-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
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R.U.T. |
71.328.600-1 |
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Dirección de Facturación |
Negrete 743, pasaje interior los copihues. |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
1975249,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Negrete 743, pasaje interior los copihues. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad | CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA | CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA GUIAS DE DESPACHO ADJUNTAS |
$ 10.396.049,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.396.049
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$ 10.396.049
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Total Neto
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$ 10.396.049
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.975.249
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$ 12.371.298
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.