|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1213444-24-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1213444-2-L122 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1213444-2-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
|
|
R.U.T. |
71.328.600-1 |
|
Dirección de Facturación |
Negrete 743, Pasaje interior |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
448700,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Negrete 743, Pasaje interior |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-06-2022 |
|
|
|
Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
|
|
R.U.T. |
7.191.242-6 |
|
Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 280 | Unidad | Según Bases Administrativas | Listado completo, según adjunto |
$ 5.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.652.000
|
$ 1.652.000
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 54 | Unidad | Según Bases Administrativas | Listado completo, según adjunto |
$ 5.770,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 311.580
|
$ 311.580
|
44103112
| Cinta de tinta para impresora | 10 | Unidad | Según Bases Administrativas | TINTA ZEBRA ZXP, SERIE 3 MODELO Z31 ORIGINAL |
$ 39.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 398.000
|
$ 398.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.361.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 448.700
|
|
$ 2.810.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.