|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1213444-347-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213444-226-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
|
|
R.U.T. |
71.328.600-1 |
|
Dirección de Facturación |
Negrete 743, Pasaje Interior Los Copihues |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
232750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Negrete 743, Pasaje Interior Los Copihues |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho Programado | despachos programados segun previa coordinacion |
|
|
Proveedor |
ADQUIM SPA |
|
Razón Social |
ADQUIM SPA
|
|
R.U.T. |
76.264.437-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ADQUIM SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 1000 | Unidad | Agua Desmineralizada 5 litros (con despachos programados a convenir). | |
$ 1.225,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.225.000
|
$ 1.225.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.225.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 232.750
|
|
$ 1.457.750
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.