Orden de Compra. Nº1213444-347-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213444-226-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213444-347-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213444-226-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T. 71.328.600-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-000-000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T. 71.328.600-1
Dirección de Facturación Negrete 743, Pasaje Interior Los Copihues
Comuna San Fernando
Impuesto 232750
Dirección de Envío de la Factura Negrete 743, Pasaje Interior Los Copihues
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho Programadodespachos programados segun previa coordinacion
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADQUIM SPA
Razón Social ADQUIM SPA
R.U.T. 76.264.437-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ADQUIM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1000UnidadAgua Desmineralizada 5 litros (con despachos programados a convenir).  $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.000 $ 1.225.000
Total Neto $ 1.225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.750
TOTAL OC $ 1.457.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.187.331-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.324.222-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.264.437-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.640.271-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.711.797-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 11.433.713-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.711.797-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.305.833-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.