Orden de Compra. Nº1213444-358-SE25 "CONVENIO MANTENCIONES PREVENTIVA MAXUS G10 "
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213444-358-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCIONES PREVENTIVA MAXUS G10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1213444-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T. 71.328.600-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 743, Pasaje interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T. 71.328.600-1
Dirección de Facturación Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna San Fernando
Impuesto 31443,86
Dirección de Envío de la Factura Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Antivero Lubricenter
Razón Social ANTIVERO SPA
R.U.T. 77.472.653-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Antivero Lubricenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad2 MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 4 LTS 1 HU 716X FILTRO ACEITE 1 C 22 130 FILTRO AIRE 1 CU 2331 FILTRO POLEN 1 WK 854/1 FILTRO PETROLEO 1 MANO OBRA MECANICO 1 MANO OBRA REVISION LUCES  $ 165.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.494 $ 165.494
Total Neto $ 165.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.444
TOTAL OC $ 196.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.