Orden de Compra. Nº1213444-371-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213444-244-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213444-371-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213444-244-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T. 71.328.600-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T. 71.328.600-1
Dirección de Facturación Negrete 743, Pasaje Interior Los Copihues
Comuna San Fernando
Impuesto 147351,84
Dirección de Envío de la Factura Negrete 743, Pasaje Interior Los Copihues
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIVENTAS SPA
Razón Social MULTIVENTAS SPA
R.U.T. 76.587.558-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIVENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111505
Butano100Unidadgas Butano/propano segun Términos de referencia adjunto  $ 3.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.800 $ 307.800
49121509
Cocinilla de camping12UnidadCocinilla Camping según términos de referencia  $ 38.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.736 $ 467.736
Total Neto $ 775.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.352
TOTAL OC $ 922.888


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.693.099-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 19.361.357-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.