Orden de Compra. Nº
1213444-38-AG26
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INSUMOS DE ESCRITORIO ABASTECIMIENTO BODEGA 1213444-20-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1213444-38-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ESCRITORIO ABASTECIMIENTO BODEGA 1213444-20-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T.
71.328.600-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T.
71.328.600-1
Dirección de Facturación
Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna
San Fernando
Impuesto
121780,5
Dirección de Envío de la Factura
Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMM
Razón Social
INVERSIONES MÉNDEZ MORENO SPA
R.U.T.
78.056.532-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151704
Cucharas domésticas
56
Bolsa
TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES BOLSA 100 UNIDADES
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.600
$ 89.600
52151704
Cucharas domésticas
71
Bolsa
CUCHARA PLASTICA DESECHABLE BOLSA 100 UNIDADES
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.100
$ 78.100
44122001
Archivadores de fichas
120
Unidad
LOMO ANCHO PARA ARCHIVADOR OFICIO COLOR AMARILLO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44122001
Archivadores de fichas
120
Unidad
LOMO ANCHO PARA ARCHIVADOR OFICIO COLOR AZUL
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44122001
Archivadores de fichas
110
Unidad
LOMO ANCHO PARA ARCHIVADOR OFICIO COLOR NARANJO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
26111702
Pilas alcalinas
515
Unidad
PILA CR-2032 LITIO 3V
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.000
$ 206.000
44122001
Archivadores de fichas
120
Unidad
LOMO ANCHO PARA ARCHIVADOR OFICIO COLOR VERDE
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44111502
Organizadores para cajones de escritorio
110
Unidad
LOMO ANCHO PARA ARCHIVADOR OFICIO COLOR ROJO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44121626
Dedales
46
Unidad
DEDAL DE GOMA TALLA N°11 (S)
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
44121626
Dedales
49
Unidad
DEDAL DE GOMA TALLA N°12 (M)
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.250
$ 12.250
44121626
Dedales
48
Unidad
DEDAL DE GOMA TALLA N°13 (L)
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44121701
Lápiz pasta
400
Unidad
LAPIZ PASTA VERDE PUNTA FINA O ULTRA FINA (0,5MM 0,7MM 1MM)
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
44122104
Clips para papel
65
Unidad
PORTA CLIPS REDONDO METALICO COLOR NEGRO 9X3 CM APROX
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
Total Neto
$ 640.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 121.780
TOTAL OC
$ 762.730
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.