Orden de Compra. Nº1214055-50-AG25 "(Insumos para Actividades) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214055-37-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporacion de Deportes de Padre Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214055-50-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra (Insumos para Actividades) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214055-37-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Deporte
Razón Social Corporacion de Deportes de Padre Hurtado
R.U.T. 65.033.812-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP43 del sistema RJC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporacion de Deportes de Padre Hurtado
R.U.T. 65.033.812-K
Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 30372,45
Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AlbaTerra
Razón Social ALBATERRA SPA
R.U.T. 78.167.034-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AlbaTerra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVasos Plásticos, de acuerdo a ficha técnica.  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151705
Portas cubiertos o cucharas300UnidadCucharitas plásticas, de acuerdo a ficha técnica.  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes3UnidadBolsas de milo, de acuerdo a ficha técnica.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50201706
Café2UnidadTarros de café, de acuerdo a ficha técnica.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50201713
Bolsitas de te3UnidadCajas de TÉ, de acuerdo a ficha técnica.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
52151705
Portas cubiertos o cucharas1000UnidadRevolvedores de madera, de acuerdo a ficha técnica.  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadBolsa de azúcar, de acuerdo a ficha técnica.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos999UnidadVasos térmicos, de acuerdo a ficha técnica.  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.955 $ 44.955
Total Neto $ 159.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.372
TOTAL OC $ 190.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.