Orden de Compra. Nº1214057-21-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214057-10-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214057-21-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214057-10-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
R.U.T. 65.193.948-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
R.U.T. 65.193.948-8
Dirección de Facturación Santa Rosa 12975
Comuna La Pintana
Impuesto 36708
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 12975
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000UnidadVASOS DE POLIPAPEL PARA CAFÉ DESECHABLES 240CC.  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
52151704
Cucharas domésticas1000UnidadCUCHARA DE PLASTICO DESECHABLE 11CM LARGO APROX.  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
24111503
Bolsas de plástico400UnidadBOLSA TACO DE POLIETILENO DE 40X30 CM.  $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
52121602
Servilletas100UnidadPAQUETES DE SERVILLETAS DE 200 UNIDADES. 20.000 UNIDADES   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 193.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.708
TOTAL OC $ 229.908


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.