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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1214057-21-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214057-10-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
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R.U.T. |
65.193.948-8 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 12975 |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
36708 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 12975 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2026 |
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Proveedor |
Comercial GP |
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Razón Social |
GONZALO PARADA ZÚÑIGA
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R.U.T. |
10.535.089-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial GP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 2000 | Unidad | VASOS DE POLIPAPEL PARA CAFÉ DESECHABLES 240CC. | |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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52151704
| Cucharas domésticas | 1000 | Unidad | CUCHARA DE PLASTICO DESECHABLE 11CM LARGO APROX. | |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 400 | Unidad | BOLSA TACO DE POLIETILENO DE 40X30 CM. | |
$ 23,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.200
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$ 9.200
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52121602
| Servilletas | 100 | Unidad | PAQUETES DE SERVILLETAS DE 200 UNIDADES. 20.000 UNIDADES | |
$ 1.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 193.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.708
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$ 229.908
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.