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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1214057-4-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214057-5-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
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R.U.T. |
65.193.948-8 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 12975 |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
121769,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 12975 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-11-2023 |
| Direccion de entrega | CONSIDERAR ENTREGA EN DIRECCION ALTERNATIVA: CALLE ANIBAL PINTO 12952, CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE LA PINTANA |
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | COTIZAR PRODUCTOS DE ASEO DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO. SE DEBEN COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS, DE ACUERDO A CANTIDADES SOLICITADAS. EN CONCORDANCIA CON COTIZACION COMPRA AGIL 1214057-5-COT23 | |
$ 640.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 640.890
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$ 640.890
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Total Neto
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$ 640.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.769
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$ 762.659
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.