Orden de Compra. Nº1214057-77-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214057-65-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214057-77-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214057-65-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
R.U.T. 65.193.948-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
R.U.T. 65.193.948-8
Dirección de Facturación Santa Rosa 12975
Comuna La Pintana
Impuesto 115311
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 12975
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2025
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGALOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ANIBAL PINTO 12952, CASA DE LA CULTURA DE LA PINTANA. 
LUNES A VIERNES DE 8:30 A 17:30 HORARIO CONTINUADO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos25UnidadTRAPEROS DE FIBRA DE 50 X 70 CM.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131609
Magos para escobas o traperos25UnidadTRAPEROS DE FIBRA DE 30 X 40 CM.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA DE 90 X 70 CM   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
42132205
Guantes quirúrgicos20UnidadCAJAS DE GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS DE 100 UNIDADES TAMAÑO M   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO INDUSTRIAL DE 5 LITROS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12181501
Ceras sintéticas8UnidadCERAS LUSTRABLES LIQUIDAS DE 5 LITROS COLOR ROJO   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE HOJA SIMPLE. PAQUETE DE 6 ROLLOS DE 500 MTS  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
14111703
Toallas de papel300UnidadPAQUETES DE TOALLA DE PAPEL INTEFOLIADA HOJA SIMPLE 250 UNIDADES  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES GRANDES 4 * 32.5 * 131 CM  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
53131608
Jabones20UnidadBIDONES DE JABON LIQUIDO INDUSTRIAL 5 LITROS CON AROMA   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 606.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.311
TOTAL OC $ 722.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.