Orden de Compra. Nº1214062-145-SE23 "SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214062-145-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1214062-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Deporte
Razón Social Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
R.U.T. 65.084.811-K
Dirección de Unidad de Compra MOISES CHACON 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.1030.10.23 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
R.U.T. 65.084.811-K
Dirección de Facturación MOISES CHACON 333
Comuna Zapallar
Impuesto 18316
Dirección de Envío de la Factura MOISES CHACON 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camila Scarlett
Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA
R.U.T. 76.937.361-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Camila Scarlett
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje18UnidadPERNO DE ANCLAJE 5/8 X 61/2  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
27112801
Brocas1UnidadBROCA P/METAL 10 MM  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
11121803
Lino20Metro LinealMT PIOLA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
27112801
Brocas2UnidadBROCA HILTI 10 MM  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
49201608
Tensor de mano2UnidadTENSOR  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31162406
Argollas de zunchamiento o de cercado2UnidadARGOLLA C /8 BASE  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31161724
Tuercas de prensa4UnidadPRENSA CROSBY  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31161602
Pernos ciegos20UnidadPERNO COCHE C/GOLILLA Y TUERCA  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1BolsaPAQUETE DE AMARRAS PLASTICAS  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 96.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.316
TOTAL OC $ 114.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.