|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1214062-30-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214062-42-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
|
|
R.U.T. |
65.084.811-K |
|
Dirección de Facturación |
MOISES CHACON 333 |
|
Comuna |
Zapallar
|
|
Impuesto |
290588,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MOISES CHACON 333 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-12-2022 |
|
|
|
Proveedor |
PATRICIO ANTONIO |
|
Razón Social |
PATRICIO ANTONIO DÍAZ GUEVARA
|
|
R.U.T. |
14.051.654-6 |
|
Sucursal |
PATRICIO ANTONIO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222601
| Estadio | 1 | Unidad | AIREACION Y FERTILIZACION ESTADIO DE ZAPALLAR, SEGUN BASES TECNICAS | |
$ 1.529.412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.529.412
|
$ 1.529.412
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.529.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 290.588
|
|
$ 1.820.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.