Orden de Compra. Nº1214062-36-AG25 "APLICACION MOVIL EASYCANCHA"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214062-36-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra APLICACION MOVIL EASYCANCHA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Deporte
Razón Social Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
R.U.T. 65.084.811-K
Dirección de Unidad de Compra MOISES CHACON 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.1030.10.40 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
R.U.T. 65.084.811-K
Dirección de Facturación MOISES CHACON 333
Comuna Zapallar
Impuesto 38337,9017
Dirección de Envío de la Factura MOISES CHACON 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor easycancha
Razón Social RODA SpA
R.U.T. 76.558.392-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal easycancha
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111504
Programación de aplicaciones1GlobalSEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA ADJUNTO  $ 201.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.778 $ 201.778
Total Neto $ 201.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.338
TOTAL OC $ 240.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.