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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1214062-36-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Materiales y Construcción |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1214062-5-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
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R.U.T. |
65.084.811-K |
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Dirección de Facturación |
MOISES CHACON 333 |
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Comuna |
Zapallar
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Impuesto |
27715,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MOISES CHACON 333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-02-2023 |
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Proveedor |
Camila Scarlett |
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Razón Social |
FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.937.361-6 |
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Sucursal |
Camila Scarlett |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111504
| Morteros | 7 | Unidad no definida | Compra de materiales para la reparación del pavimento del estadio zapallar, se solicita entregar el día martes 14 de febrero | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.400
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$ 29.400
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11151610
| Hilo de caucho o látex | 10 | Unidad no definida | Compra de materiales para la reparación del pavimento del estadio zapallar, se solicita entregar el día martes 14 de febrero | |
$ 9.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.320
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$ 98.320
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23171509
| Soldadura | 2 | Unidad no definida | Compra de materiales para la reparación del pavimento del estadio zapallar, se solicita entregar el día martes 14 de febrero | |
$ 9.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.152
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$ 18.152
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Total Neto
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$ 145.872
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.716
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$ 173.588
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.