Orden de Compra. Nº1214069-97-CM23 "Orden de Compra: 1214069-97-CM23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214069-97-CM23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1214069-97-CM23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no acepta orden de compra y tampoco logramos comunicarnos con el.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra DIRECCION DE FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SSS.22.04.013.001.000 del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Facturación DIRECCION DE FINANZAS
Comuna Conchalí
Impuesto 100067,3
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicosec
Razón Social Alicosec
R.U.T. 76.241.936-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alicosec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
PINTURA DE ALTO TRAFICO PRODQUIM P4060 PLATINUMVERDE TINETA 4 GL UNIDAD8 (1635577) PINTURA DE ALTO TRAFICO PRODQUIM P4060 PLATINUMVERDE TINETA 4 GL UNIDAD(1635577) PINTURA DE ALTO TRAFICO PRODQUIM P4060 PLATINUMVERDE TINETA 4 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; Av. Guanaco 2531 $ 54.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.056 $ 432.056
0
2239-2-LR18
DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL DUCO INVIERNO BIDON 5 L UNIDAD13 (1586592) DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL DUCO INVIERNO BIDON 5 L UNIDAD(1586592) DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL DUCO INVIERNO BIDON 5 L UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; Av. Guanaco 2531 $ 7.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.614 $ 94.614
Total Neto $ 526.670
Descuento $ 0
Cargos $ 27.900
IVA  19  % $ 100.067
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 654.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.