Orden de Compra. Nº1214071-51-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214071-31-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214071-51-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214071-31-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gestión de Compras Publicas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO
R.U.T. 65.836.190-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TA-2-307/SUBVENCION del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO
R.U.T. 65.836.190-2
Dirección de Facturación Avda. Pablo Neruda 01380, Temuco, Región de la Araucanía
Comuna Temuco
Impuesto 39916,15
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pablo Neruda 01380, Temuco, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISAS DEL SUR
Razón Social BRISAS DEL SUR SPA
R.U.T. 77.890.853-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISAS DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1GlobalSERVICIO DE COFFEE PARA OBRA TEATRAL "LUCAS Y YO", DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.Según lo solicitado, detallo nuestros Servicios de Coffee Break para obra de teatro Lucas y yo, con fecha para el 11 de Junio del 2025. (Adjunto Archivo). $ 210.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.085 $ 210.085
Total Neto $ 210.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.916
TOTAL OC $ 250.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.