|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1214102-1149-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DGC/SP98/RULETA/CESFAM C.R.S.H: 1214102-675-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
|
|
R.U.T. |
70.835.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
41800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FUCSIA |
|
Razón Social |
FUCSIA DIGITAL SPA
|
|
R.U.T. |
78.302.825-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FUCSIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1 | Unidad | ruleta giratoria móvil con ruedas y freno, medidas aprox 1.8mt de altura x 1mt de ancho, material de melamina 15mm, diseño con 12 separaciones mas acrílico para cambio de premios, full color con impresión en uv de alta calidad | |
$ 220.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 220.000
|
$ 220.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 220.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.800
|
|
$ 261.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.