|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1214102-1218-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DGC/SP05/SERVICIO DE PINTURA/ABASTECIMIENTO: 1214102-734-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
|
|
R.U.T. |
70.835.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
236170 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IDCO Constructora |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA IDCO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.103.748-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IDCO Constructora |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102508
| Restauración de albañilería, mampostería o azulejos | 1 | Unidad | Se considera la ejecución de trabajos de pintura en recinto de oficina, contemplando la preparación previa de superficies y la correcta aplicación de terminaciones, con el objetivo de lograr un acabado uniforme, limpio y de alta calidad, según EETT adjuntas, se debe realizar visita obligatoria día 16/06 horarios 9:30 a 17:00 y 17/06 de 9:30 a 12:30, consultar por Daniela González | |
$ 1.243.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.243.000
|
$ 1.243.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.243.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 236.170
|
|
$ 1.479.170
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.