Orden de Compra. Nº1214102-1913-SE25 "IJA/SP OCTUBRE/LÍNEA N°2/FÁRMACOS OFTÁLMICOS/FARMACIA POPULAR NORTE-MÓVIL/"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214102-1913-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra IJA/SP OCTUBRE/LÍNEA N°2/FÁRMACOS OFTÁLMICOS/FARMACIA POPULAR NORTE-MÓVIL/
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1214102-9-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 8630
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Facturación San Francisco 8630
Comuna Pudahuel
Impuesto 65610,61
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 8630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 8- Novofarma Service S.A. - Sophia
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 8- Novofarma Service S.A. - Sophia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241120
Lágrimas artificiales1Unidad no definida 3-A OFTENO 5 ML SOL. OFT $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
51241120
Lágrimas artificiales10Unidad HIPROCEL 0,5 % 10 ML SOL. OFT $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
51241120
Lágrimas artificiales4Unidad LAGRICEL OFTENO 0,5 ML 4 SOBRES CON 5 ENVASES $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
51241120
Lágrimas artificiales7Unidad THRIVE SOL. OFTENO 15 ML $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.769 $ 6.769
51241120
Lágrimas artificiales1Unidad FLUMETOL NF OFTENO 5 ML SOL OFT $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
51241120
Lágrimas artificiales7Unidad GAAP OFTENO 0,5% 3 ML SOL OFT $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
51241120
Lágrimas artificiales10Unidad GAAP PF OFTENO 3 ML SOL. OFT $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
51142133
Bromfenaco sódico1Unidad ZEBESTEN 5 ML SOL OFT $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
51241101
Cloruro de acetilcolina10Unidad HUMYLUB OFTENO PF 10 ML SOL. OFT $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
51181708
Prednisolona3Unidad SOPHIPREN OFTENO 1% SUSP. OFT. 5 ML $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
51142148
Hialuronato sódico35Unidad LAGRICEL OFTENO 10 ML $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
51101582
Tobramicina5Unidad TRAZIDEX OFTENO 5 ML SOL OFT. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
51241107
Clorhidrato de dorzolamida10Unidad ELIPTIC OFTENO SOL. OFTALMICA 5 ML $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
51151702
Tartrato de brimonidina5Unidad AGGLAD 0,2% 5 ML $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 345.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.611
TOTAL OC $ 410.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.