|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1214102-228-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IJA/SP N111/CAMBIO DE BOMBA/BIBLIOTECA SAN PABLO/1214102-124-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
|
|
R.U.T. |
70.835.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
905597,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TESLA SOLUTIONS |
|
Razón Social |
TESLA SOLUTIONS SPA
|
|
R.U.T. |
77.059.972-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TESLA SOLUTIONS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40151510
| Bombas de agua | 1 | Unidad | MANTENCIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS BIBLIOTECA SAN PABLO
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CON DETALLE
VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA PARA EL DÍA 09-02 | |
$ 4.766.302,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.766.302
|
$ 4.766.302
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.766.302
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 905.597
|
|
$ 5.671.899
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.