|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1214102-2678-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BCB/ SP 47 GESTION ASEO/ ABRILLANTADORAS: 1214102-3092-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
|
|
R.U.T. |
70.835.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
153900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-08-2024 |
| HORARIO DE DESPACHO | EL HORARIO DE DESPACHO ES DE LUNES A JUEVES 9:00 A 13:00 HRS |
|
|
Proveedor |
Comercializadora Proasin Ltda |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA PROASIN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.807.870-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercializadora Proasin Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121605
| Limpiadores de suelo | 2 | Unidad | ABRILLANTADORA DE PISO MULTIUSO 17" | |
$ 405.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 810.000
|
$ 810.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 810.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 153.900
|
|
$ 963.900
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.