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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1214102-283-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CCO/REPARACION CORTINA/FARMACIA NORTE/1214102-144-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
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R.U.T. |
70.835.200-4 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
191596,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SINMATEC CHILE |
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Razón Social |
SINMATEC CHILE SPA
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R.U.T. |
77.637.351-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SINMATEC CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | REPARACIÓN CORTINA ELECTRICA (NO CIERRA CON EL CONTROL REMOTO), SE SOLICITA VISITA OBLIGATORIA PARA EL DIA MIERCOLES 18 HASTA LAS 14:00 EN LA FARMACIA POPULAR NORTE, EN EL CENTRO DEBE FIRMAR DE MANERA OBLIGATORIA EL ACTA DE VISITA ENTREGADO POR EL REQUIRENTE PARA RESPALDAR SU ASISTENCIA.PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO LOS TRABAJOS SE DEBEN EJECUTAR LO ANTES POSIBLE EN CALIDAD DE URGENCIA, ENCARGADA NATALIA GALVEZ +56934464597. | |
$ 1.008.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.403
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$ 1.008.403
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Total Neto
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$ 1.008.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.597
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$ 1.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.