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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1214102-3265-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RML/SP243,99,134 Y170- CESFAM PONIENTE, CARDENAL, MOLINA Y VIOLETA - CAJAS CIP 70LT 1214102-3702-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
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R.U.T. |
70.835.200-4 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
216600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-11-2024 |
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Proveedor |
Akal |
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Razón Social |
AKAL SPA
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R.U.T. |
77.781.736-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Akal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41105301
| Cajas de gel | 12 | Unidad | CAJAS DOBLES 70LT DE AISLAPOL, MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO P. CENTROS PARA DESPACHOS: 5 UNID CESFAM PUDAHUEL PONIENTE (AVDA. FEDERICO ERRAZURIZ 620) - 2 UNID CESFAM CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ (AVDA. EL TRANQUE 1382) - 3 UNID CESFAM VIOLETA PARRA (AVDA. LA TRAVESIA 7447) - 2 UNID CESFAM GUSTAVO MOLINA (AVDA. LAGUNA SUR 8759) | |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.140.000
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$ 1.140.000
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Total Neto
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$ 1.140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 216.600
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$ 1.356.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.