|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1214102-3683-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BCB/ SP 69 SAR VIOLETA PARRA: 1214102-4041-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
|
|
R.U.T. |
70.835.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
19902,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Griferialday |
|
Razón Social |
IMPORTADORA CYL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.556.038-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Griferialday |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131709
| Dispensadores de papel para cara | 5 | Unidad | DISPENSADORES DE TOALLA JUMBO, CAPACIDAD ROLLOS DE 250 MTS Y 20 CMS DE ALTO.
-ALTO 33.5 CM
-ANCHO 25.5 CM
-FONDO 22 CM | |
$ 20.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 104.750
|
$ 104.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 104.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.902
|
|
$ 124.652
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.