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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1214102-397-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DGC/SP03/MANTENCION CORRECTIVA PORTON/FARMACIA SUR: 1214102-210-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
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R.U.T. |
70.835.200-4 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
79796 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGEGROUPGL |
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Razón Social |
INGEGROUP GL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
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R.U.T. |
77.069.885-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGEGROUPGL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | Reparación de portón eléctrico, motor no funciona, se solicita visita obligatoria para verificar si se necesita un cambio o mantencion en los rieles y en la unión de los engranajes con el motor y riel, la visita se debe coordinar con Camila Ahumada 972596283 | |
$ 419.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 419.980
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$ 419.980
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Total Neto
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$ 419.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.796
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$ 499.776
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.