Orden de Compra. Nº1214102-720-SE26 "IJA/SP N°41/LABORATORIO COMUNAL/LÍNEAS N°1 Y 3/PEDIDO ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214102-720-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra IJA/SP N°41/LABORATORIO COMUNAL/LÍNEAS N°1 Y 3/PEDIDO ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1214102-27-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 8630
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Facturación San Francisco 8630
Comuna Pudahuel
Impuesto 295252,4
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 8630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QuoRux Chile SPA
Razón Social QUORUX CHILE SPA
R.U.T. 76.131.142-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QuoRux Chile SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio3000UnidadSEGÚN ANEXO SCALP VEIN O MARIPOSA 23G X ¾ $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.000 $ 1.386.000
30201902
Unidades de laboratorio34UnidadSEGÚN ANEXO TORNIQUETE LIBRE DE LATEX CON BROCHE $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.660 $ 16.660
30201902
Unidades de laboratorio1000UnidadSEGÚN ANEXO FRASCO PARA MUESTRA DE DEPOSICIÓN CON CUCHARILLA ADHERIDA AL INTERIOR DE LA TAPA $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
30201902
Unidades de laboratorio100UnidadSEGÚN ANEXO PORTA TUBO, CAMISA O HOLDER DESCARTE MANUAL $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 1.553.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.252
TOTAL OC $ 1.849.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.