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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1214103-129-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LETREROS FACHA EXTERIOR CENTRO CULTURAL: 1214103-116-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
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R.U.T. |
65.098.901-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
288800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2026 |
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Proveedor |
Ingenia |
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Razón Social |
INGENIA SPA
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R.U.T. |
78.206.466-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | SE REQUIERE COMPRA DE LETREROS PARA FACHADA EXTERIOR DE CENTRO CULTURAL Y SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO. SE DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL | |
$ 760.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.520.000
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$ 1.520.000
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Total Neto
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$ 1.520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 288.800
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$ 1.808.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.