Orden de Compra. Nº1214103-177-AG25 "CONTROL DE ASISTENCIA: 1214103-176-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214103-177-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTROL DE ASISTENCIA: 1214103-176-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
R.U.T. 65.098.901-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
R.U.T. 65.098.901-5
Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
Comuna Puente Alto
Impuesto 140551,93
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GEOVICTORIA LDA
Razón Social LIBRO DE ASISTENCIA GEO-REFERENCIADO S.A.
R.U.T. 76.882.458-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GEOVICTORIA LDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103201
Reloj de control1PaqueteAdquisición de un Sistema de Control de Asistencia y Arriendo de Equipos para la Corporación Cultural Municipal.   $ 739.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.747 $ 739.747
Total Neto $ 739.747
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.552
TOTAL OC $ 880.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.