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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1214103-72-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA: 1214103-64-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
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R.U.T. |
65.098.901-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
384915,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-04-2026 |
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162111
| Malla | 1 | Paquete | SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO. SE DEBE OFERTAR PAQUETE COMPLETO. SE DEBE ADJUNTAR FOTOGRAFIA Y COTIZACION FORMAL DE LO OFERTADO | |
$ 2.025.872,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.025.872
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$ 2.025.872
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Total Neto
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$ 2.025.872
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 384.916
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$ 2.410.788
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.