Orden de Compra. Nº1214103-72-AG26 " MATERIALES DE FERRETERIA: 1214103-64-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214103-72-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA: 1214103-64-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
R.U.T. 65.098.901-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
R.U.T. 65.098.901-5
Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
Comuna Puente Alto
Impuesto 384915,68
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla1PaqueteSE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO. SE DEBE OFERTAR PAQUETE COMPLETO. SE DEBE ADJUNTAR FOTOGRAFIA Y COTIZACION FORMAL DE LO OFERTADO  $ 2.025.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025.872 $ 2.025.872
Total Neto $ 2.025.872
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 384.916
TOTAL OC $ 2.410.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.