|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1215769-155-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NMM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1215769-210-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
|
|
R.U.T. |
61.602.238-5 |
|
Dirección de Facturación |
LEON GALLO SUR 355 |
|
Comuna |
Pitrufquén
|
|
Impuesto |
51359,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LEON GALLO SUR 355 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Libreria Coyita |
|
Razón Social |
ROXANA MARIBEL MANOSALVA CID
|
|
R.U.T. |
8.833.217-2 |
|
Sucursal |
Libreria Coyita |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101716
| Organizadores de escritorio | 1 | Unidad | ACCESORIOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA SEGÚN ADJUNTO SEGUN COTIZACION | |
$ 270.312,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 270.312
|
$ 270.312
|
|
|
Total Neto
|
$ 270.312
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.359
|
|
$ 321.671
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.