Orden de Compra. Nº1216060-104-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216060-110-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216060-104-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216060-110-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cormudep Calama
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama
R.U.T. 65.109.282-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama
R.U.T. 65.109.282-5
Dirección de Facturación Eleuterio Remírez #1861
Comuna Calama
Impuesto 79515
Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Remírez #1861
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
R.U.T. 76.358.283-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211806
Tienda de deporte300UnidadViseras o gorras plásticas con logo corporativo. Viseras o gorras plásticas con logo corporativo. $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.500 $ 418.500
Total Neto $ 418.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.515
TOTAL OC $ 498.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.