|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1216060-12-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216060-13-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama
|
|
R.U.T. |
65.109.282-5 |
|
Dirección de Facturación |
Eleuterio Remírez #1861 |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
186200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Remírez #1861 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CAMESCO Servicios Integrales |
|
Razón Social |
ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO
|
|
R.U.T. |
22.809.486-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CAMESCO Servicios Integrales |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
54101601
| Pulseras | 2800 | Unidad | PULSERAS DE PAPEL DE DIFERENTES COLORES POR CADA SECTOR
500 UNIDADES DE PULSERAS DE PAPEL PARA SECTOR PACIFICO
700 UNIDADES DE PULSERAS DE PAPEL PARA SECTOR ANDES
800 UNIDADES DE PULSERAS DE PAPEL PARA SECTOR GALERIA NORTE
800 UNIDADES DE PULSERAS DE PAPEL PARA SECTOR GALERIA SUR
Diseños se entregaran una vez emitida la OC | PULSERAS DE PAPEL DE DIFERENTES COLORES POR CADA SECTOR (grabado serigrafia)
|
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 980.000
|
$ 980.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 980.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 186.200
|
|
$ 1.166.200
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.