Orden de Compra. Nº1216062-1075-SE25 "MANTENCIÓN DE VEHICULOS/ORDEN DE TRABAJO 35123"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216062-1075-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHICULOS/ORDEN DE TRABAJO 35123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216062-6-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra General Oscar Bonilla N° 6100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Facturación AV GENERAL BONILLA 6100 , LOPRADO
Comuna *
Impuesto 91732
Dirección de Envío de la Factura AV GENERAL BONILLA 6100 , LOPRADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES
R.U.T. 7.906.506-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadMANO DE OBRA ITEM 28 LIMPIEZA SISTEMA DE REFRIGERACION MANO DE OBRA ITEM 28 LIMPIEZA SISTEMA DE REFRIGERACION $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadMANO DE OBRA ITEM 29 CAMBIAR TERMOSTATO MANO DE OBRA ITEM 29 CAMBIAR TERMOSTATO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadMANO DE OBRA ITEM 48 CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE MANO DE OBRA ITEM 48 CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadMANO DE OBRA ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - CAMB.RADIADOR DE MOTOR - CAMB.MANGUERA AGUA ENTR.CALEFAC. MANO DE OBRA ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - CAMB.RADIADOR DE MOTOR - CAMB.MANGUERA AGUA ENTR.CALEFAC. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadREPUESTOS ITEM 28 LIMPIEZA SISTEMA DE REFRIGERACION REPUESTOS ITEM 28 LIMPIEZA SISTEMA DE REFRIGERACION $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadREPUESTOS ITEM 29 TERMOSTATO REPUESTOS ITEM 29 TERMOSTATO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadREPUESTOS ITEM 48 KIT DE EMBRAGUE REPUESTOS ITEM 48 KIT DE EMBRAGUE $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadREPUESTOS ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - RADIADOR DE MOTOR - MANGUERA AGUA ENTR.CALEFAC. REPUESTOS ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - RADIADOR DE MOTOR - MANGUERA AGUA ENTR.CALEFAC. $ 117.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.800 $ 117.800
Total Neto $ 482.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.732
TOTAL OC $ 574.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.