Orden de Compra. Nº1216062-124-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1216062-24-LQ24 SOL:638"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216062-124-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216062-24-LQ24 SOL:638
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216062-24-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra General Oscar Bonilla N° 6100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Facturación General Oscar Bonilla N° 6100
Comuna Lo Prado
Impuesto 569259
Dirección de Envío de la Factura General Oscar Bonilla N° 6100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Publistar EIRL
Razón Social ANGEL SPOTORNO SERVICIOS PUBLICITARIOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.981.961-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Publistar EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadConfección e instalación de 31 letreros acrílicos en soporte para oficinas y módulos de atención según documento adjuntoConfección e instalación de 31 letreros acrílicos en soporte para oficinas y módulos de atención $ 2.996.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.996.100 $ 2.996.100
Total Neto $ 2.996.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 569.259
TOTAL OC $ 3.565.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.