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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216062-124-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1216062-24-LQ24 SOL:638 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1216062-24-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Corporación Municipal de Lo Prado |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Lo Prado
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R.U.T. |
71.265.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Oscar Bonilla N° 6100 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Lo Prado
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R.U.T. |
71.265.200-4 |
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Dirección de Facturación |
General Oscar Bonilla N° 6100 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
569259 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Oscar Bonilla N° 6100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-01-2026 |
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Proveedor |
Publistar EIRL |
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Razón Social |
ANGEL SPOTORNO SERVICIOS PUBLICITARIOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.981.961-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Publistar EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | Confección e instalación de 31 letreros acrílicos en soporte para oficinas y módulos de atención según documento adjunto | Confección e instalación de 31 letreros acrílicos en soporte para oficinas y módulos de atención |
$ 2.996.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.996.100
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$ 2.996.100
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Total Neto
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$ 2.996.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 569.259
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$ 3.565.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.