Orden de Compra. Nº1216062-1290-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216062-560-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216062-1290-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216062-560-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Facturación AV GENERAL BONILLA 6100 , LOPRADO
Comuna Lo Prado
Impuesto 380000
Dirección de Envío de la Factura AV GENERAL BONILLA 6100 , LOPRADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KROPHER
Razón Social SERVICIOS KROPHER SPA
R.U.T. 77.603.616-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KROPHER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SALA DE BOMBAS” (ESTANQUE-BOMBAS-CIRCUITO LECETRICO-VALVULAS), CESFAM YAZIGI  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
40151510
Bombas de agua1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SALA DE BOMBAS” (ESTANQUE-BOMBAS-CIRCUITO LECETRICO-VALVULAS), CESFAM SANTA ANITA  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
40151510
Bombas de agua1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SALA DE BOMBAS” (ESTANQUE-BOMBAS-CIRCUITO LECETRICO-VALVULAS),CESFAM AVENDAÑO  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
40151510
Bombas de agua1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SALA DE BOMBAS” (ESTANQUE-BOMBAS-CIRCUITO LECETRICO-VALVULAS), CESFAM PABLO NERUDA  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.000
TOTAL OC $ 2.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.