Orden de Compra. Nº1216062-137-SE26 "SOL 44 MANTENCIÓN CORRECTIVO E INTALACIÓN KIT"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216062-137-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SOL 44 MANTENCIÓN CORRECTIVO E INTALACIÓN KIT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216062-13-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra General Oscar Bonilla N° 6100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Facturación General Oscar Bonilla N° 6100
Comuna Lo Prado
Impuesto 17339,4
Dirección de Envío de la Factura General Oscar Bonilla N° 6100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR ANDRES
Razón Social CONSTRUCTORA BF LTDA
R.U.T. 76.293.847-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTOR ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1UnidadProvisión e instalación de junta de expansión, cuepo de goma EPDM, tipo union americana de 11/2", ITEM O.T 1.1, ITEM CONTRATO 6.91Provisión e instalación de junta de expansión, cuepo de goma EPDM, tipo union americana de 11/2", ITEM O.T 1.1, ITEM CONTRATO 6.91 $ 91.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.260 $ 91.260
Total Neto $ 91.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.339
TOTAL OC $ 108.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.