Orden de Compra. Nº1216062-208-SE23 "Servicio reparación vehículos corporación"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216062-208-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio reparación vehículos corporación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216062-6-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0093/2023 del sistema Proexis.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL OSCAR BONILLA N°6100 COMUNA DE LO PRADO
Comuna Lo Prado
Impuesto 917138,93
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL OSCAR BONILLA N°6100 COMUNA DE LO PRADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social JUAN CARLOS GARCÍA MORALES
R.U.T. 7.906.506-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaSolicitud de compra OT Valor neto 618 32906 $275.000 32950 $525.000 619 32820 $120.000 620 32814 $1.066.100 621 32806 $63.000 622 32809 $384.947 623 32676 $2.393.000 Neto $4.827.047 19 % IVA $ 917.139 Total $ 5.744.186 Solicitud de compra OT Valor neto 618 32906 $275.000 32950 $525.000 619 32820 $120.000 620 32814 $1.066.100 621 32806 $63.000 622 32809 $384.947 623 32676 $2.393.000 Neto $4.827.047 19 % IVA $ 917.139 Total $ 5.744. $ 4.827.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.827.047 $ 4.827.047
Total Neto $ 4.827.047
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 917.139
TOTAL OC $ 5.744.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.