Orden de Compra. Nº1216062-269-SE23 "Adquisición de bolas y papel higiénico"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216062-269-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de bolas y papel higiénico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216062-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00377/2023 del sistema Proexis.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL OSCAR BONILLA N°6100 COMUNA DE LO PRADO
Comuna Lo Prado
Impuesto 878854,88
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL OSCAR BONILLA N°6100 COMUNA DE LO PRADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas1Unidad no definidaITEM Articulos de aseo Formato Yazigi Neruda SAR Avendaño Santa Anita consumo mensual en unidades Pedido 2 meses unidades Solicitud Valor Neto IVA Bruto Total 2 Bolsas de basura 70x90 negras ( 10 uinidades) paquete 1400 800 1600 250 4050 8100 810 1.480 91.2 1571.2 $1.272.672 3 Bolsas de basura 110x120.negras (paquete 5 unidad) paquete 160 160 320 64 $4.123 783.3 4906.3 314000 5 Bolsas de basura 50x70 negras (10 unidades) paquete 320 800 1600 100 2820 5640 564 $ 691 131.29 822.29 463771 6 Bolsas de basura 130x150x80 negras (5 unidades) paquete 320 640 960 1920 160 $ 5.909 1.122.7 7031.7 1125072 7 Bolsas de basura 70x90 transparentes ( 10 uinidades) paquete 1000 1000 2000 200 $ 1.480 91.2 1571.2 314240 10 Bolsas de basura 80x110 negras(10unidades) paquete 500 100 600 1200 120 $ 3.936 747.8 4683.8 562056 Bolsas de basura 80x110 transparente (10unidades) paquete 500 500 1000 100 $ 4.123 783.3 4906.3 490630 11 Toalla Nova 250 mts pack de 2 50 $ 10.622 2018 12640 632009 12 Papel Higenico pack de 2 25 $ 11.091 2107 13198 329957 $5.504.407 ITEM Articulos de aseo Formato Yazigi Neruda SAR Avendaño Santa Anita consumo mensual en unidades Pedido 2 meses unidades Solicitud Valor Neto IVA Bruto Total 2 Bolsas de basura 70x90 negras ( 10 uinidades) paquete 1400 800 1600 250 4050 8100 81 $ 4.625.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625.552 $ 4.625.552
Total Neto $ 4.625.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 878.855
TOTAL OC $ 5.504.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.