Orden de Compra. Nº1216062-338-SE24 "PEDIDO DE ESCRITORIO 2024 / BUENAS PRACTICAS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216062-338-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ESCRITORIO 2024 / BUENAS PRACTICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216062-16-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra General Oscar Bonilla N° 6100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Facturación General Oscar Bonilla N° 6100
Comuna Lo Prado
Impuesto 15841,44
Dirección de Envío de la Factura General Oscar Bonilla N° 6100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaLínea N° 1 CASTILLA Y ARAGÓN NOMBRE DE PROGRAMA : ítem Artículos y materiales de escritorio Descripción Medida CESFAM YAZIGI CESFAM AVENDAÑO CESFAM SANTA ANITA CESFAM PABLO NERUDA COSAM SAR YAZIGI ADM CENTRAL PROGRAMAS CANTIDAD TOTAL Valor neto$ VALOR TOTAL SIN IVA 94 PAPEL OPALINA COLOR CREMA PAPEL OPALINA COLOR CREMA SET DE 10 UNIADES SET 10 UNIDADES 16 22 $ 990 $21.780 155 LAMINAS TERMOLAMINAR CARTA Lamina para termo laminar carta 100 Unidades 125 micrones RESMA 7 7 $ 8788 $61.516 62 FUNDA TRANSPARENTE OFICIO FUNDA TRANSPARENTE OFICIO FULTONS UNIDAD 4 4 20 $80 SUB-TOTAL $83.376 I.V.A. $15.841 TOTAL $99.217 Línea N° 1 CASTILLA Y ARAGÓN NOMBRE DE PROGRAMA : ítem Artículos y materiales de escritorio Descripción Medida CESFAM YAZIGI CESFAM AVENDAÑO CESFAM SANTA ANITA CESFAM PABLO NERUDA COSAM SAR YAZIGI ADM CENTRAL PROGRAMAS CANTIDAD TOTAL Valor n $ 83.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.376 $ 83.376
Total Neto $ 83.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.841
TOTAL OC $ 99.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.