Orden de Compra. Nº1216062-892-SE25 "MANTENCIÓN DE VEHICULOS/ORDEN DE TRABAJO 34954"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216062-892-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHICULOS/ORDEN DE TRABAJO 34954
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216062-6-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra General Oscar Bonilla N° 6100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Facturación Avenida General Oscar Bonilla N 6100 comuna Lo Prado
Comuna Lo Prado
Impuesto 24006,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Oscar Bonilla N 6100 comuna Lo Prado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES
R.U.T. 7.906.506-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaMANO DE OBRA ITEM 21 ANALISIS DE OPACIDAD MANO DE OBRA ITEM 21 ANALISIS DE OPACIDAD $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaMANO DE OBRA ITEM 72 REVISION TECNICA MANO DE OBRA ITEM 72 REVISION TECNICA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definida MANO DE OBRA ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - CAMBIAR HEBILLA CINTURON SEGURIDAD DE ASIENTO PARAMEDICO - REPARAR TUBO ESCAPE POR FUGAS MANO DE OBRA ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - CAMBIAR HEBILLA CINTURON SEGURIDAD DE ASIENTO PARAMEDICO - REPARAR TUBO ESCAPE POR FUGAS $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaREPUESTOS ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - HEBILLA CINTURON SEGURIDAD REPUESTOS ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - HEBILLA CINTURON SEGURIDAD $ 16.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350
Total Neto $ 126.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.006
TOTAL OC $ 150.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.