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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216071-28-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
M 735 / DEPTO PERSONAS / EXTINTORES / DESDE COT ID: 1216071-28-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 898 |
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Comuna |
Lampa
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Impuesto |
47424 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Valui |
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Razón Social |
LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ
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R.U.T. |
11.663.122-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Valui |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 6 | Unidad | • EXTINTOR PQS
• 6 KILOS
| • EXTINTOR PQS
• 6 KILOS
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$ 20.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.800
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$ 124.800
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46191601
| Extintores | 4 | Unidad | • EXTINTOR CO2
• 2 KILOS
| • EXTINTOR CO2
• 2 KILOS
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$ 31.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.800
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$ 124.800
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Total Neto
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$ 249.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.424
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$ 297.024
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.