Orden de Compra. Nº1216071-984-SE22 "INSUMOS LICENCIATURAS-LICEO BICENTENARIO LAMPA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216071-984-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LICENCIATURAS-LICEO BICENTENARIO LAMPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Presupuesto y Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento Aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 283763,1
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
R.U.T. 77.537.871-9
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101501
Caucho de látex1000Unidad GLOBOS METALIZADOS COLOR AZUL $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
13101501
Caucho de látex1000Unidad GLOBOS METALIZADOS COLOR PLATA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
14111525
Papel multiuso300Unidad OPALINA BLANCA 200GR $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
53102503
Sombreros220Unidad BIRRETES DE GRADUACION AZUL CON CINTA AMARILLA $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.800 $ 987.800
14111610
Cartulina60Pliego CARTULINA METALICA COLOR PLATA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
14111610
Cartulina60Pliego CARTULINA METALICA COLOR AZUL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
11121803
Lino5Unidad CINTA DE GENERO COLOR BLANCO 20X10 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
11121803
Lino5Unidad CINTA DE GENERO COLOR AZUL 20X10 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
11121803
Lino1Unidad TELA BLANCA 15X3 BLANCA $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
Total Neto $ 1.493.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.763
TOTAL OC $ 1.777.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.