Orden de Compra. Nº
1216071-984-SE22
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INSUMOS LICENCIATURAS-LICEO BICENTENARIO LAMPA
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1216071-984-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS LICENCIATURAS-LICEO BICENTENARIO LAMPA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Presupuesto y Adquisiciones
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Sargento Aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Facturación
Sargento Aldea 898
Comuna
Lampa
Impuesto
283763,1
Dirección de Envío de la Factura
Sargento Aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Razón Social
SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
R.U.T.
77.537.871-9
Sucursal
SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101501
Caucho de látex
1000
Unidad
GLOBOS METALIZADOS COLOR AZUL
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
13101501
Caucho de látex
1000
Unidad
GLOBOS METALIZADOS COLOR PLATA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
14111525
Papel multiuso
300
Unidad
OPALINA BLANCA 200GR
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
53102503
Sombreros
220
Unidad
BIRRETES DE GRADUACION AZUL CON CINTA AMARILLA
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 987.800
$ 987.800
14111610
Cartulina
60
Pliego
CARTULINA METALICA COLOR PLATA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.400
$ 59.400
14111610
Cartulina
60
Pliego
CARTULINA METALICA COLOR AZUL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.400
$ 59.400
11121803
Lino
5
Unidad
CINTA DE GENERO COLOR BLANCO 20X10
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
11121803
Lino
5
Unidad
CINTA DE GENERO COLOR AZUL 20X10
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
11121803
Lino
1
Unidad
TELA BLANCA 15X3 BLANCA
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
Total Neto
$ 1.493.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 283.763
TOTAL OC
$ 1.777.253
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.