Orden de Compra. Nº1216077-114-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-11-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216077-114-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-11-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216077-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de compra Corporacion Aquisiciones
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 65.057.429-K
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 65.057.429-K
Dirección de Facturación O'Higgins 800
Comuna Curicó
Impuesto 52139,8
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 800
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓN PRODUCTOS

LUNES A VIERNES DE 9 A 13 HRS Y DE 15 A 16HRS

 

ENCARGADO DE BODEGA SRTA. JOSELYN BOTTNER +569 98999207

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRER
R.U.T. 77.163.321-8
Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores1Unidad no definida CANTIDAD ARTÍCULO 12 CLORO LIQUIDO 4 LITROS 8 LIMPIA PISOS 5LT 5 LAVALOZAS 1LT 30 BOLSAS DE BASURA DE CARGA PESADA 140X140 7 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80 X 110 7 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 70 X90 7 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 50X70 10 TOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL PACK 2 2 MANGA DE PAPEL HIGIENICO 10 PAÑOS PARA SACUDIR 20 TRAPEROS CON OJAL 20 PAÑOS MULTIUSO 10 PARES DE GUANTEX LATEX -AMARILLOS 6 INSECTICIDA 12 DESINFECTANTE DE AMBIENTES SPRAY 50 CERA ROJA EN CREMA SAPOLIO   $ 274.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.420 $ 274.420
Total Neto $ 274.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.140
TOTAL OC $ 326.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.