Orden de Compra. Nº1216077-225-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-15-LE22 Y 17-CO22"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216077-225-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-15-LE22 Y 17-CO22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de compra Corporacion Aquisiciones
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 65.057.429-K
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 65.057.429-K
Dirección de Facturación O'Higgins 800
Comuna Curicó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 800
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Diaz Cabezas
Razón Social JOSÉ GENARO DÍAZ CABEZAS
R.U.T. 11.761.727-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Diaz Cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaServicio De Traslado Traslados realizados a: Pichilemu Minibus 15/08/24. Estadio El Sol de Talca Taxibus 01/09/24. Polideportivo Constitucion Bus 01/09/24. Estadio Aurora Talca Taxibus 08/09/24. Licanten Taxibus 08/09/24. Gimnasio Polideportivo de Los Angeles Bus 14/09/24. Linares Bus 14/09/24. Pelarco, Cancha Santa Rita 2 Taxibus 14/09/24. Parque Inglés 2 Minibus 15/09/24. Linares Taxibus 14/09/24. Curepto Taxibus 15/09/24. Hualañe Taxibus 28/09/24. Licanten Taxibus 28/09/24. Cerro Condell 2 Taxibus 17/09/24. Talca Taxibus 29/0924.  $ 3.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710.000 $ 3.710.000
Total Neto $ 3.710.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.710.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.