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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216077-79-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-5-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1216077-5-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
65.057.429-K |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 800 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
9224,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 800 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JIMMY ARIEL |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SGA SPA
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R.U.T. |
76.747.031-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JIMMY ARIEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | CORDON NEGRO RV-K 3X2.5 MM
20 MT
BANDEJA 20X10 2MK C/ADHE 02KS04051
2 UN
CAJA CHUQUI SOBREPUESTA
2 UN
TAPA CIEGA -CORRIENTE BLANCA
2 UN
INT. 9/12 CHAPANGUNE -STANDF 3911
1 UN
CINTA TEFLEX 1500-3M 19MMX20MMX0, 15MM
2 UN |
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$ 48.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.550
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$ 48.550
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Total Neto
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$ 48.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.224
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$ 57.774
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.