Orden de Compra. Nº1216083-48-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216083-53-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216083-48-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216083-53-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
R.U.T. 65.174.423-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
R.U.T. 65.174.423-7
Dirección de Facturación ARGOMEDO 753
Comuna Curicó
Impuesto 46526,82
Dirección de Envío de la Factura ARGOMEDO 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 9
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 9
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores25Par25 PAR DE GUANTES LATEX TALLA S AMARILLO  $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.150 $ 16.150
47131801
Limpiadores de suelos3Bidón03 BIDONES LIMPIA PISO DE 5 LITROS LABANDA   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
53131608
Jabones2Bidón02 BIDONES DE JAVON LIQUIDO DE 5 LITROS CON GLICERINA  $ 3.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030 $ 6.030
42281912
Toallas de esterilización10Unidad10 TOALLAS DESINFECTANTES PAQUETE DE 50 UN CITRICO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131619
Cabezas de trapero10Unidad10 SET DE TRAPEROS HUMEDO 10 UN POR SET AROMA LIMON CON OJAL  $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350
14111703
Toallas de papel15Paquete15 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL DE 2 ROLLOS DE 250 MT   $ 5.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.845 $ 79.845
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGENICO 4 ROLLOS DE 500 MT   $ 6.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.080 $ 69.080
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA PAQUETES DE 10 UN DE 70X90   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
40141742
Atomizadores10UnidadATOMIZADOR PLASTICO DE 1 LT  $ 3.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.180 $ 32.180
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadDESINFECTANTE W.C LIQUIDO POWER 750 ML CITRICO  $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.165 $ 6.165
Total Neto $ 244.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.527
TOTAL OC $ 291.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.